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内部控制系统

近年来,企业丑闻及违规事件已成为社会问题,为了防止此类事情发生,企业应强化经营者对公司内部的控制过程即“内部控制”。2006年5月开始施行的公司法中也规定构建内部控制系统的是必须履行的义务。
柯尼卡美能达株式会社于每年3月实施对内部控制系统的重新评估,在董事会上通过关于内部控制系统的整改决议。最新的决议概要在2016年3月期的事业报告中有登载。今后,我们还将继续努力针对所有的集团事业活动,根据必要情况对管理和运营计划及制度进行重新评估,确保履行业务的适法性并追求其合理性和效率性。

金融商品交易法的相应对策

以世界各国的联合集团公司为对象进行公司内部评价。

为防止企业内部的财务舞弊行为的发生,确保财务报告可靠性为目的的金融商品交易法(J-SOX法)于2009年3月期决算开始适用。J-SOX法规定提交内部控制报告书和审查证明是必须履行的义务。柯尼卡美能达株式会社以包括世界各国的子公司在内的联合集团约90家公司为对象,并根据这些公司内部评价制作内部控制报告书,在外部审计师对内部控制进行审计后,与有价证券报告书一起提交。
(2016年3月期)

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